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各级内部审计(师)协会、各内审机构及内审人员:
为适应内部审计最新发展,更好地发挥内部审计准则在规范内部审计行为,提升内部审计质量方面的作用,2012年,中国内部审计协会对中国内部审计准则进行了全面、系统的修订,并形成中国内部审计执业准则征求意见稿。
此次修订的主要内容包括:对内部审计准则体系重新进行编号,对原29个具体准则按照一定标准相应的进行分类和调整,对具体准则的数量及内容进行了修订,修订后形成20个具体准则;对内部审计基本准则的内容进行了修订和完善;对内部审计人员职业道德规范的体例结构进行了修订并丰富了相关内容。此次修订不包括实务指南。
请各内审机构及内审人员登陆中国内部审计协会网站,积极组织征求意见,并于2013年4月20日前将意见通过电子邮箱反馈我会准则与学术部。我会将根据各方反馈意见对征求意见稿进行完善后正式发布。
联系人:尤广辉
电子信箱:sa.ciia@163.com
电话:010-82199847
通讯地址:北京市中关村南大街4号,邮编100086
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