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全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经济交流获奖论文名单

全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经济交流获奖论文名单

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  • 发布时间:2006-10-31 08:00
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全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经济交流获奖论文名单

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此次研讨会共收到了论文152篇,符合参评条件的147篇。经中国内部审计协会学术委员会的评定,评出一等奖3篇,二等奖13篇,三等奖41篇,优秀奖90篇。 一等奖 3篇 1.内部审计参与公司治理 ——公司治理架构和委托代理理论框架的重构 云南财经大学 胡春晖 朱锦余 2.公司治理框架下的内部审计研究 广东省内部审计协会 中山大学 3.内部审计在国有集团公司治理中的作用研究 湖北省内部审计师协会 课题组 江汉石油管理局审计处 二等奖 13篇 1.公司治理与内部审计 中国石化胜利油田课题组 2.国有改制企业公司治理呼唤内部审计 中国石化长岭炼化公司 李菊君 3.试论公司治理与内部审计的关系 福建省电力有限公司审计部 刘长溧 4.内部审计在公司治理机构中的定位探讨 陕西省高速公路建设集团公司 刘顺荣 5.由A公司内部审计转型引发的对内部审计在公司治理中的作用的思考 朝阳区审计局课题组 6.审计委员会与内部审计互动关系研究 广东电网公司佛山供电局监察审计部 邱国峰 7.审计委员会与内部审计的研究 中山大学审计处 丁朝霞 钱华 8.内部审计与公司治理的互动机制研究 安徽财经大学审计处课题组 9.内部审计在公司治理中的作用--结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析 中国建筑工程总公司中海集团公司 韩涛 李静 10.浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究 浙江省内部审计协会课题组 11.民营企业治理和内部审计的研究 台州市内审协会课题组 12.论国有商业银行公司治理管理中的审计约束问题与对策 农行湖北省分行审计处 课题组 湖北省内部审计师协会 13.公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查 重庆工学院、重庆市内部审计协会课题组 三等奖 41篇 1.试论内部审计在公司治理结构中的重要作用 中核苏阀科技实业股份有限公司 贺凤英 韩建荣 2.如何构建国有企业的治理型内部审计 铁道第一勘察设计院 欧铁军 3.内部审计在公司治理中的作用 中国长城资产管理公司天津办事处 陈健 陈杰 4.内部审计在公司治理中的地位与作用 中铁十九局集团第三工程有限公司 梁学超 乔廷录 5.浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系 中国石化江苏油田分公司 许华 姜兆培 崔良华 6.公司治理与内部审计 中国石化山西石油分公司 李慧刚 7.内部审计在公司治理结构中的作用 中国石化江苏石油分公司 惠月花 8.试论公司治理与内部审计 洛阳路桥建设集团有限责任公司 田虹 9.内部审计参与企业风险管理浅探 云南财经大学会计学院 孙清娟 10.内部审计在公司治理结构中的定位、特点和作用 内蒙古自治区内部审计师协会课题组 11.现代商业银行内部审计制度在公司治理中的作用 中国工商银行长治市故县支行 李广华 12.试述内部审计对董事会负责的内容和条件 宝钛集团有限公司 李金让 13.关于现代公司治理与内部审计作用发挥的思考 中国电信股份有限公司上海研究院 段芳芳 宁夏电力公司 段业双 14.试述内部审计在金融资产管理公司治理结构中的作用 中国华融资产管理公司上海办事处 张耀根 15.浅析公司治理与内部审计 中国网通集团审计部北京分部审计三处 冷吏 16.浅谈公司治理与内部审计的关系 中国网通审计部吉林分部审计二处 孟显春 17.内部审计在网通公司治理中的定位及作用 吉林省通信公司吉林市分公司审计部 张静 18.公司治理与内部审计 广东省汽车运输集团有限公司课题组 19.内部审计与公司治理的关系研究与思考 马钢(集团)控股有限公司审计部 屠世香 20.内部审计在公司治理中的作用 中国航天科工集团柳州长虹机器制造公司 温胜精 21.内部审计在公司治理结构中的地位与作用 柳州市审计局 胡小慧 22.浅谈内部审计与公司治理的关系 金川集团有限公司审计部 华英芳 23.浅谈强化内部审计在公司治理中的地位和作用与促进公司治理有效运行之间的关系 霍林河露天煤业 毛爱英 24.内部审计与公司治理的关系及其在公司治理中的作用 中铁建设集团有限公司 冉崇华 25.基于公司治理的内部审计问题研究 盐城工学院审计处 盐城市审计局 戴必明 陈悦东 王奇杰 26.论在公司治理中内部审计如何更好地发挥作用 中国矿业大学审计处 潘华 27.内部审计在公司治理中的作用 苏州供电公司 殷亦工 28.试论内部审计管理考核权在企业审计实践中的应用 海尔集团公司 陈培禄 盛哲 29.试论公司治理中风险管理和内部审计的整合协同效应 张裕集团有限公司 冷斌 张虹霞 郑文萍 30.浅析公司治理结构与内部审计的关系 青岛啤酒股份有限公司 南方伟 31.我国上市公司内部审计之趋势与公司治理 中国电信集团湖北省电信公司审计部 张卫红 32.股份制商业银行内部审计在公司治理中的作用 上海浦东发展银行内审课题研究组 33.上市公司治理结构与内部审计的探讨 上海金桥集团有限公司 王文博 34.民营企业内部审计与公司治理的互动效应 中国广厦控股创业投资公司 楼金生 李云巧 35.公司决策机制中的内部审计功能研究 杭州电子科技大学 浙江省内部审计协会 课题组 36.内部审计对上市公司信息披露质量的保证机制研究 中国建设银行湖北总审计室 课题组                       湖北省内部审计师协会 37.加强银行公司治理与农行内部审计创新 中国农业银行湖北省分行审计处 课题组                    湖北省内部审计师协会 38.论内部审计在我国公司法人治理结构中的有效性 湖南邵阳学院审计处 谢涤宇 39.国有公司内部审计在公司治理中的作用 中国网通(集团)有限公司审计课题研究组 40.浅析内部审计与公司治理中存在的问题及解决方案 中国网通审计部辽宁分部 慕金生 41.浅议内部审计在公司治理中的角色定位及作用发挥 中国网通审计部黑龙江审计分部 沈禹 优秀奖 1.内部审计在公司治理结构中的定位 中核抚州金安铀业有限公司 江早道 2.论内部审计与公司治理 中国核科技信息与经济研究院 韦然 王丽娜 3.公司治理与内部审计浅议 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司审计部 张育红 4.中国神华能源股份有限公司最佳公司治理实践探索 中国神华能源股份有限公司内控审计部 王义兵 5.内部审计在公司治理中的作用 海南钢铁公司监察审计室 李量 6.树立内部审计的权威性强化其在公司治理中的作用 邯钢集团公司审监部 张迎秋 肖占勇 7.也谈内部审计在公司治理中的作用 靖远煤业有限责任公司 张世平 司永善 8.内部审计与公司治理 云南西仪工业股份有限公司 高丽静 9.完善内部审计体系 强化公司治理职能 中国空间技术研究院 张建荣 10.浅议内部审计在公司治理中的作用 山西潞安矿业集团公司审计处 张云峰 11.试论企业转制后企业内部审计在公司治理中的作用及发展方向 潞安矿业(集团)公司审计处 李 芳 张国印 12.浅议内部审计在公司治理中的作用 峰峰集团有限公司审计部 张文成 13.加强内部审计 改善公司治理 中国工商银行内部审计局昆明分局 黄 俊 14.内部审计与公司治理 兰州公路总段 安毅海 15.加强内部审计,完善公司治理具体途径 江铃汽车集团公司审计处 范怡红 16.内部审计:公司治理的左膀右臂 江铃汽车集团公司审计处 李馨 17.中央银行内部控制机制研究 中国人民银行西安分行内审处课题组 18.公司治理与内部审计初探 四川省电力公司 苏斌 19.论内部审计在国有独资公司治理中的基石作用 北京电力公司审计部 徐隽 20.内审在资产管理公司内控机制中的作用 中国华融资产管理公司合肥办事处 王习勤 21.不断强化内部审计在资产管理公司内部监控机制中的作用 中国华融资产管理公司广州办事处 吴穗生 22.与风险管理相结合强化内部审计在内部监控机制中的作用 中国华融资产管理公司北京办事处 王荥 23.论内部控制审计的目标、程序与方法 华夏银行稽核部 24.试析商业银行稽核部门推动内控持续整改的主要举措 华夏银行稽核部 25.浅谈内部审计在企业内部控制中的作用 河北交通运输集团有限公司 闫凤花 26.内部审计在公司治理中的作用探讨 青岛钢铁控股集团有限责任公司 齐兴贵 高展 戴永吉 27.浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影响 西城区审计局 杨春明 28.健全与国际接轨并适应商业银行发展需求的内部审计模式 中信银行 林争跃 王志强 29.内部审计在公司治理中的作用 吉林化纤集团有限责任公司审计监察部 苗沂敏 30.内部审计在公司治理中的作用 网通集团审计部吉林分部审计一处 陈丽 31.试论内部审计在公司治理中的作用 吉林市园林管理处 周辉 32.企业内部控制机制中的内部审计作用 沈阳铸造研究所审计室 戈平 33.内部审计在保险公司治理中的作用 中国人民财产保险股份有限公司 内蒙古自治区分公司驻赤峰审计办事处 曹景轶 34.基于公司治理中的内部审计 中国人民财产保险股份有限公司 山东省分公司审计部 赵怡佳 35.浅议公司治理与内部审计 王文兴 段云 张顺朝 36.国有企业如何构建和谐的内部审计环境 广东省地质勘查局 戚闽粤 37.关于对内部审计与公司治理的思考 铜陵有色金属(集团)公司审计部 梁旭 38.强化过程控制 提升内审质量 芜湖长江轮船公司 方红慧 39.论内部审计在公司治理中的作用 广西大学审计处 刘金祥 40.公司治理与内部审计 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 第二分公司 樊志源 41.试论内部审计在国有独资企业公司治理结构中的定位 广西西江航运建设发展有限责任公司 荣萍 42.内部审计在上市公司法人治理结构中的地位和作用 云南云维集团有限公司审计部 王良昌 43.内部审计在公司治理中的作用 云南云维集团有限公司审计部 刘桂华 44.浅论建设国际一流内部审计的途径 航天科技集团公司第六研究院课题组 祁洪涛 45.浅谈内部审计在公司治理中的作用 四川省地矿局地质工程集团公司 方英 46.内部审计在公司治理中的定位 四川省地矿局四О二地质队 张晓琴 47.内部审计在公司治理、风险管理和内部控制中的作用 中国测试技术研究院 杜洪斌 48.试论内部审计在公司治理中的作用 水钢审计处 朱碧云 49.内部审计——有效公司治理的重要基石 中国建筑工程总公司国际建设公司 郭成林 50.公司治理与内部审计 中国建筑工程总公司第四工程局 罗世龙 51.公司治理机制中的内部审计 中国建筑工程总公司第三工程局 刘永红 52.论内部审计与公司治理的关系 河北工程大学 李恩 邯郸市内审协会 戴笑丛 53.内部审计与公司治理 南京电信分公司监察审计室 吴建华 54.刍议内部审计在公司治理中的定位与作用 江苏省电信有限公司常州分公司 钱小虎 55.农村信用社公司治理结构与内部审计 山东省农村信用社联合社 帖晓鹏 顾涛 56.浅谈内部审计在公司内部监控机制中的作用 中国电信集团云南省电信公司德宏州分公司 欧阳吉纯 57.浅谈电信运营企业新进领域内部审计的定位及职责 中国网通(集团)有限公司审计部上海分部 张毅 刘霄汉 58.论内部审计在国有企业公司治理中的应用 上海百联物业管理有限公司 王兆庆 楚晓懿 59.刍议内部审计在公司治理中的作用 上海柴油机股份有限公司 康海英 60.构建监事会领导下的内部审计模式探讨 上海国际集团有限公司 程想元 61.现代企业代理冲突与治理结构 上海市总工会课题组 62.内部审计与公司治理 中国第一汽车集团公司审计室 黄秀敏 李冲天 于天水 63.探析对合资公司关联交易的内部审计监管 一汽富奥汽车零部件有限公司审计室 韩非 64.公司治理框架下的内部控制功能探讨 中国电子科技集团公司第三研究所 刘立彦 65.航天科技集团公司发展目标与内部审计职能、地位和作用之研究 中国航天科技集团公司第八研究院 陈盟飞 66.基于公司治理的内部审计功能分析 绍兴文理学院 章欢平 于响生 67.从受托管理责任视角浅析内部审计与公司治理的关系 杭州富阳市审计局 何安彬 68.现代公司治理亟待内部审计价值的充分发挥 东方通信股份有限公司内审部 陈宗福 69.谈内部审计在公司治理结构中的定位 哈尔滨铁路局审计处 吴庆文 70.内部审计在公司治理中的作用 上海铁路局蚌埠审计室 陈亚美 71.内部审计与公司治理的关系研究 郑州铁路局多元办审计部 陈峰 72.内部审计在公司治理结构中的定位 珠江水利水电开发公司 梁韶 73.内部审计在公司治理中的作用 河北省水利工程局 崔建民 74.内部审计在公司治理中的作用 独山子石化公司企管营销处 苟永红 黄伏俊 75.浅析内部审计与公司治理 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 李俊 李刚 76.浅谈如何发挥内部审计在公司治理结构中的重要作用 乌鲁木齐市商业银行内控及稽核部 黄静 77.试论电网企业公司治理与内部审计 郴州电业局审计稽查科 罗海浩 78.论公司治理与内部审计的殊途同归——风险导向管理 电信公司湖南省湘西自治州分公司审计部 彭其龙 79.国有企业内部审计与公司治理 湘潭电机集团有限公司 周寿清 80.风险管理在通信工程建设中的应用之我见 中国网通审计部重庆分部 谭祖清 81.浅析内部审计与内部控制对公司治理的推动作用 重庆索特盐化股份有限公司 李开军 82.内部审计与公司治理和风险管理 重庆市电信有限公司 丰萍 83.论公司内部监控机制中的内部审计作用 嘉峪关公路总段 景武德 84.内部审计在公司治理中的作用 天津金耀集团有限公司 董会娟 85.公司治理与内部审计 天津市电力公司 赵宇红 86.公司内部监控机制中的内部审计作用 天津市今晚传媒集团今晚报社审计处 张燕 87.公司治理中的内部审计 中国网通审计部河南分部新乡审计处 翁毅 88.内部审计参与公司治理的现状及其思考 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 陈秀琼 89.完善法人治理 创新内审管理模式 浙江省农村信用联社宁波办事处课题组 90.如何在公司治理过程中发挥内部审计的作用 宁波交通投资控股有限公司 许兰娅 励永良

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