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2006年中国网通审计工作座谈会召开

2006年中国网通审计工作座谈会召开

  • 分类:审计新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2006-06-12 08:00
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2006年中国网通审计工作座谈会召开

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  • 分类:审计新闻
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2006年中国网通审计工作座谈会于6月2日至3日在山西召开。审计署驻太原特派办刘文杰副特派员及相关处长到会并作了专题审计业务讲座,集团公司张晓铁副总经理出席会议并讲话,集团法律与内部风险控制部王晓玲副总经理、各审计分部负责人及集团审计部全体参加座谈会并发言。 本次审计座谈会议的主要内容包括:与审计署太原特派办进行审计业务交流;对内部控制有关内部审计业务线部分进行梳理,对内部控制整改、测试、长效管理、风险评估及与内部审计的关系等进行培训;对《中国网通内部审计章程》等三个办法进行讲解,并提出贯彻落实的具体要求;对反舞弊监督检查管理办法进行讨论;研究工程审计工作思路及南方审计派驻制发展等。 张晓铁副总经理在会上指出,近几年来,集团党组一直都很重视审计工作,内部审计在规范企业经营管理中起到了很大作用,保证了在企业改革中没有出现大的问题。他强调,面临新形势,内部审计肩负的责任更加重大,审计工作要创新发展,要充分认识审计工作的重要意义,发挥内部审计在规范企业经营行为、防范经营风险、保证国有资产保值增值及促进提高企业经济效益等方面的作用,切实当好企业的“经济卫士”和“保健医生”;审计工作思路要与时俱进,审计方法要创新,在审计目的不变的前提下,对被审计的单位“成绩要讲够、问题要找准,分析要说透”;要加强审计队伍的人才培养,及时把握宏观政策,不断扩充知识面;内审部门作为企业内部风险控制的最后一道防线,要真正做到使公司管理层放心、股东放心、资本市场放心;内部审计要把握机遇,迎接挑战,不断开创审计工作新局面。 审计署太原特派办刘文杰副特派员应邀参加本次座谈会议并讲话。他首先肯定了网通内审工作,并介绍了审计署对通信行业的审计情况,结合审计发现的会计信息、资产质量、重大经济决策和主辅分离等方面的问题,对中国网通的内部审计工作提出了四点建议:一是要关注重大投资项目;二是要关注业务管理;三是要关注内控制度,特别要关注其有效性;四是要关注经济责任审计和效益审计。会上,太原特派办法制处杨蓬勃处长、计算机处靳辉处长分别介绍了国家监管方面对内部审计的有关要求、国家审计程序和审计质量控制、审计信息化、金审工程以及做好计算机辅助审计应注意的事项等,并与会议代表进行了业务交流。 集团法律与内部风险控制部王晓玲副总经理在会上做了题为《内部审计在内控体系建设中的职责》的专题讲座。 集团审计部郭小林副总经理阐述了新形势下的审计工作思路和要求,强调审计人员要面对新的挑战,统一思想,进一步提高认识,充分研讨、沟通新问题,群策群力,不断提高审计质量和工作水平,为促进中国网通的持续健康发展发挥更大作用。 各审计分部主任围绕本次座谈会议题进行了座谈、讨论。会议取得圆满成功,达到了预期目的。

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