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辽宁省内部审计协会关于做好2014年度内部审计情况统计工作的通知

辽宁省内部审计协会关于做好2014年度内部审计情况统计工作的通知

  • 分类:内审动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2014-11-03 08:00
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【概要描述】

辽宁省内部审计协会关于做好2014年度内部审计情况统计工作的通知

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  • 分类:内审动态
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各市,绥中昌图县审计局,各内部审计单位:

2014年度内部审计情况统计工作现已开始,各单位要充分认识统计工作的重要性,做好统计工作。为进一步提升统计工作的质量和效率,现将统计工作中相关要求通知如下,请遵照执行。

内部审计统计工作是反映我国内部审计发展现状和记录我国内部审计发展历史的一项基础性工作,是各级审计机关和内部审计协会履行指导和监督职责的依据之一,是研究内部审计工作及发展趋势的基础数据。各级协会要高度重视和加强内部审计统计工作,要采取有力措施搞好统计工作,掌握第一手资料,使每年的统计数据能反映出我国内部审计的真实工作情况和成果。

一、提高业务素质,稳定统计队伍。内部审计统计工作的专业性,要求统计人员既精通统计业务,又要及时了解我国内部审计相关政策和发展形势,学习内部审计专业知识,提高分析能力,从而以较高的素质做好统计工作。为此,一定要重视统计人员业务素质的提升,确保统计岗位人员的稳定性。

二、加大统计力度,创新统计方法。我们要加强对该项工作的要求,要积极拓宽思路,加大力度,创新方法,力求全面准确的把握内部审计情况。加大对统计工作重要性的宣传,让内部审计单位进一步了解统计工作的重要性,减少顾虑,帮助其树立“我为统计、统计为我”的意识,共同推动统计工作的开展。与审计机关统计部门联系,以审计机关的名义向各单位行文,要求上报内部审计情况,协会可作协助工作,对内部审计情况数据进行收集、汇总和整理。

三、注意统计期间,按时上报数据。统计涉及的内部审计工作情况区间为上年度12月1日至本年度11月30日,请于每年12月10日前,向辽宁省内部审计协会报送《内部审计情况报表》纸制和电子件,报送纸制件时须加盖公章。填报过程中如遇到问题请及时反馈。

联系人:魏环宇  024—2285552922863650(兼传真)

地  址:沈阳市崇山东路38-1号

邮  编:100032

邮  箱:lniia2001@163.com

 

内部审计情况报表
                 
                    号:审统07  
            制定机关:审      
            备案机关:国家统计局  
            备案文号:国统办函〔20123
            有效期至:20151  
审计机关名称:                               2014年                  
指标名称 代码 计量单位 合计 企业 金融 行政 事业 其他
1 2 3 4 5 6
一、内审机构 70000            
        其中:专职机构 70001            
二、内审人员 70010            
        其中:专职人员 70011            
三、完成审计项目 70100            
        财务收支审计 70101            
        效益审计 70102            
        经济责任审计 70103            
        内部控制评审 70104            
        信息系统审计 70105            
        基本建设审计 70106            
        其他 70107            
四、审计总金额 70200 万元            
五、增收节支 70300 万元            
六、提出建议意见被采纳 70310            
七、建议给予行政处分 70320            
八、实际给予行政处分 70321            
九、向司法机关移送案件 70330            
                                   人员 70331            
单位负责人:                         审核:             填表:                                填报日期:               
                 
填报说明:                
1.     合计=企业+金融+行政+事业+其他;
2.     内审机构专职机构;
3.     内审人员专职人员;
4.     完成审计项目=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基本建设审计+其他。

                             

 

                                

 

 

 

 

 

 

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