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辽宁省内部审计协会关于2008-2009年度全省内部审计论文研讨获奖情况的通报

辽宁省内部审计协会关于2008-2009年度全省内部审计论文研讨获奖情况的通报

  • 分类:理论研讨
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2009-12-14 13:50
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【概要描述】

辽宁省内部审计协会关于2008-2009年度全省内部审计论文研讨获奖情况的通报

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各市审计局、各内审单位:

根据《关于2009年辽宁省内部审计工作的安排意见》,20091210,辽宁省内部审计协会在沈阳召开了全省内部审计协会常务理事扩大会议暨论文研讨会。经辽宁省内部审计协会学术委员会对提交论文进行评定,评选出了优秀论文。为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实践,促进内部审计工作水平的提高,希有关单位与部门对获奖单位和个人给予一定的物质奖励。

希望获奖单位和个人继续发扬求真务实、不断努力、勇于创新的精神,在今后的内部审计理论和实务研究中再接再厉,做出新的成绩。

 

 

 

 

辽宁省内部审计协会  

〇〇九年十二月十四日

2008-2009年度内部审计获奖论文名单

 

 

一等奖(1篇)

 

建行转型期内部控制审计评价研究

建设银行沈阳审计分部副主任兼非现场与IT审计处   郑焕敏

 

二等奖(14篇)

 

高校实施CSA的必要性分析 东北大学审计处  赵岩

风险导向内部审计与传统内部审计相结合的实践和体会 

中冶东北建设冶金建筑工程公司    王丽利

现代风险导向审计在中央银行风险管理中的应用研究 

中国人民银行大连市中心支行  冯雪

人民银行沈阳分行辖区20052008年内部控制案例分析

中国人民银行大连市中心支行  李秀

风险导向审计与制度导向审计区别浅析  大连理工大学  程家旗

现代风险导向审计在油田工程审计中的应用   辽河油田 周余生

中央银行风险导向审计方法应用问题研究

中国人民银行阜新市中心支行  郝秀贤、刘利民

关于企业风险管理与内部控制关系的思考

鞍钢集团公司审计部课题组

我国商业商业银行内部控制现状及对策分析

中国工商银行股份有限公司辽宁省分行  李巽红

内部审计在企业开展内部控制评价的实践

大连港集团有限公司审计管理中心  安志国

浅谈内部控制审计的关键点

辽阳石化公司审计处  王凌春、杨洪威

论项目风险管理与风险导向内部审计 

中铁十九局集团第一工程有限公司  徐娇、吴细华

浅议内部审计与企业内部控制自我评估 

大连港集团有限公司审计管理中心  耿键

浅谈会计集中核算体制下地区公司如何开展经济责任审计

辽阳石化分公司  周玉伟

 

三等奖(34篇)

 

我国商业银行内部审计存在的问题及建议

中国建设银行沈阳审计分部    袁树林、崔凯

风险导向审计与风险管理、风险管理审计的关系  

中铁十九局集团第四工程有限公司审计科    丁雅娟

建立和完善中小银行内部控制的思考    营口银行

风险导向内部审计在商业银行风险管理应用探讨  

大连银行稽核审计部  穆毅

现代商业银行公司治理中的内部审计研究

建设银行沈阳审计分部现场审计五处    朱洪亮

浅谈施工企业如何开展工程责任制事前审计

沈阳市市政建设工程公司  高强

内审在企业招投标内部控制活动中的实践

凌源钢铁集团有限责任公司审计监察部  车彦生、张海龙

内部审计在企业开展内部控制评价的实践 辽河油田    孔令松

企业内部控制制度创新之我见     国电电力朝阳发电厂  张燕蓉

经济效益审计的内容与方法浅析  

大连港集团有限公司审计管理中心  马慧艳

企业内部控制问题初探      抚顺发电有限责任公司  郭姝英

当前经济形势下应加强银行内部审计在风险管理中的作用

朝阳市商业银行  刘亚丽

公安审计工作基层基础建设刍议   朝阳市公安局纪委审计室主任  张锡峰

浅谈油气田企业基建工程审计向管理审计转型 

辽河油田    姚红光、杨志礼、刘扬

建立健全企业内部控制评价标准的思考 

渤海船舶重工有限责任公司审计处  关悦、王婷

会计诚信与内部控制问题的探讨   抚顺发电有限责任公司    郭姝英

论经济效益审计     盘锦监狱 李敏、韩淑

内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

中冶东北建设有限公司    王晓玲

工会经费监督应该倡导内部审计与外部审计的结合

朝阳市总工会经审办  门兴富

民营企业内部控制存在的问题及对策研究

辽宁经济管理干部学院    刘晓波

现行企业内部控制制度存在的问题及其对策

中铁十九局集团有限公司  刘正昶

浅谈公路工程项目的内部审计    辽阳市公路管理处 李艳菊

内部审计评审在内部管理控制中的作用  朝阳发电厂审计部    孙雅

浅谈煤炭企业如何搞好内部控制   阜新矿业(集团)有限责任公司审计部

浅析内部审计在企业风险管理中的运用 

辽宁清河供水有限责任公司计财处处长  潘旭

利用MIS强化高校内部控制 沈阳农业大学审计处  孙悦

将内控体系评价融入到企业内部管理审计之中的探讨 

中国石油抚顺石化公司审计处  赵荣柱

浅谈公安审计工作如何发挥内部监督的职能作用  

朝阳市公安局纪委审计室主任  张锡峰

浅谈烟草行业内部审计挑战与对策 辽阳市烟草公司  芮雪菊

用内部控制审计理念赋予经济合同审计的思考 

中国石油抚顺石化公司审计处  张波

试论内部审计转型与发展

西丰县审计局    张宝满、周新、赵旭、赵复生、崔云

强化内部审计工作  促进监狱经济健康发展 抚顺第二监狱   王静

提高工程审计质量要从源头抓起   抚顺石化工公司审计处    魏桂萍

高校内部审计建设之我见 沈阳音乐学院审计处  邸振伟

 

优秀奖(4篇)

 

浅析事业单位内部审计的成本控制与管理  铁岭市出租车管理处  康娜

浅谈内部审计的新定位“管理+效益”

北方重工沈矿集团有限责任公司审计处  万国琴

论内部审计在东煤地质局内部控制体系中的作用

东北煤田地质局一0三勘探队  于崇玲

转变审计观念  创新审计方法 开创内审工作新局面

铁法煤业(集团)有限责任公司审计部

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